鐵嶺技師學(xué)院
部門(mén)決算公開(kāi)細(xì)則
目 錄
第一部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院2020年部門(mén)決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵嶺技師學(xué)院2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
普通中、高等職業(yè)學(xué)歷教育;技工學(xué)歷教育;科學(xué)研究;招生培養(yǎng)初、中、高級(jí)技術(shù)工人及技師;舉辦中專、大專繼續(xù)教育;招收及培訓(xùn)失業(yè),在職初、中、高級(jí)技術(shù)工人和技師;為社會(huì)培養(yǎng)中高級(jí)技術(shù)工人,提高職業(yè)素質(zhì)和水平。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入鐵嶺市財(cái)政局2020年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè)即鐵嶺技師學(xué)院本級(jí)。
第二部分 鐵嶺技師學(xué)院決算公開(kāi)表
(鏈接以下部門(mén)決算表)
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
(一)2020年收入總計(jì) 6738.51萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入4846.15 萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4846.15萬(wàn)元,政府性基金收入 0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,主要是 收入。
3.事業(yè)收入1892.36萬(wàn)元,主要是 學(xué)費(fèi)收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,主要是 收入。
5.附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,主要是 收入。
6.其他收入 0 萬(wàn)元,主要是 收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,主要是 收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,主要是 收入。
收入增減情況。與上年相比,今年收入減少52.54 萬(wàn)元,降低0.7 %,主要原因:職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金撥入較上年有所減少等不確定因素。
(二)2020年支出總計(jì) 6738.51萬(wàn)元,包括:
1.基本支出6629.17萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出4575.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出322.14萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1731.65萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出 109.34萬(wàn)元,主要包括 職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元。主要包括 等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,主要包括 等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,主要包括 等業(yè)務(wù)支出。
支出增減情況。與上年相比,今年支出減少52.54 萬(wàn)元,降低0.7 %,主要原因:職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金較上年有所減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0 元,增長(zhǎng)(降低)0 %。
二、2020年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2020年財(cái)政撥款支出4846.15 萬(wàn)元,其中:基本支出4736.81 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出109.34萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1944.9萬(wàn)元,降低28.6 %,主要原因:財(cái)政部門(mén)調(diào)整預(yù)算等。與年初預(yù)算相比,2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100 %,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100 %,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100 %。
(二)具體情況
2020年財(cái)政撥款支出4846.51萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出 4.75 萬(wàn)元,國(guó)防支出 0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出 4000.88萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出416.22 萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 156.44萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出 0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出 267.87萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出 0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出 10.2 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)增減 0 萬(wàn)元,主要原因是………。
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于 等,參加出國(guó)(境)團(tuán)組 個(gè),累計(jì) 0 人次。2020年因公出國(guó)(鏡)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0 萬(wàn)元,主要原因是………。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,主要用于 等,2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0批次, 0 人。2020年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 萬(wàn)元,主要原因是………。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于 等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0 萬(wàn)元,主要原因是………。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬(wàn)元,主要用于招生、就業(yè)、培訓(xùn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量6輛。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少17.1 萬(wàn)元,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理、壓縮公務(wù)用車使用頻次。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 4736.81 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 338.68萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等;日常公用經(jīng)費(fèi) 1349.13萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低) %,主要原因是………。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 420.83 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出231.14 萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出189.69 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額420.83 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 420.83萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,鐵嶺技師學(xué)院共有車輛6輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛,機(jī)要通信用車6輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,離退休干部用車0 輛,其他用車0輛,其他用車主要是;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目2個(gè),涉及資金109.34 萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到 100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))為98 分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
30.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
33.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
34. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
35.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。