<acronym id="yk78c"></acronym>
      • <strong id="yk78c"><dl id="yk78c"></dl></strong>

          首頁 > 學院概況 > 信息公開 > 詳細內(nèi)容
           
          鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院) 2021年部門決算公開細則
          日期:2022-07-25 21:05:00   

           

          附件:1

           

          目    錄

           

            第一部分  鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)概況

            一、主要職責

            二、部門決算單位構(gòu)成

          第二部分  鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)2021年部門決算表

          一、2021年度收入支出決算總表

          二、2021年度收入決算表

          三、2021年度支出決算表

          四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

          五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

          八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分  鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)2021年部門決算情況說明

          第四部分  名詞解釋

           

           

           

           

           

           

          第一部分 鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)概況

          一、主要職責

          一、主要職責

          普通中、高等職業(yè)學歷教育;技工學歷教育;科學研究;招生培養(yǎng)初、中、高級技術(shù)工人及技師;舉辦中專、大專繼續(xù)教育;招收及培訓失業(yè),在職初、中、高級技術(shù)工人和技師;為社會培養(yǎng)中高級技術(shù)工人,提高職業(yè)素質(zhì)和水平。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          納入鐵嶺市財政局2020年部門決算編制范圍的預算單位1個即鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)本級。

           

          第二部分 鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)決算公開表

          (鏈接以下部門決算表)

          一、2021年度收入支出決算總表

          二、2021年度收入決算表

          三、2021年度支出決算表

          四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

          五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

          八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2021年部門決算情況說明

          一、收支決算總體情況

          (一)2021年收入總計 8135.42萬元。包括:

          1.財政撥款收入 6240.12 萬元,其中:公共預算財政撥款收入  6240.12萬元,政府性基金收入 0萬元。

          2.上級補助收入0 萬元,主要是 0 收入。

          3.事業(yè)收入 1895.30 萬元,主要是學費收入。

          4.經(jīng)營收入 0 萬元,主要是  收入。

          5.附屬單位上繳收入  0 萬元,主要是收入。

          6.其他收入  0 萬元,主要是收入。

          7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,主要是收入。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,主要是   收入。

          收入增減情況。與上年相比,今年收入增加1396.91 萬元,增長17.17  %,主要原因:本年度中職免學費補助、高職擴招補助、高中職助學金、職業(yè)教育質(zhì)量提升專項、高技能人才基地建設專項等未列入年度資金預算和事業(yè)收入未實現(xiàn)計劃共同形成的。

          (二)2021年支出總計8135.42萬元,包括:

          1.基本支出 6617.12萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出 4567.04萬元,對個人和家庭的補助支出 440.96萬元,商品和服務支出

          1609.12 萬元,資本性支出    萬元。

          2.項目支出 1518.30萬元,主要包括 開放性公共實訓基地建設、高技能人才基地建設等業(yè)務支出。

          3.上繳上級支出 0 萬元。主要包括   等業(yè)務支出。

          4.經(jīng)營支出   0   萬元,主要包括         等業(yè)務支出。

          5.對附屬單位補助支出   0   萬元,主要包括         等業(yè)務支出。

          支出增減情況。與上年相比,今年支出增加1396.91  萬元,增長17.17%,主要原因:本年度中職免學費補助、高職擴招補助、高中職助學金、職業(yè)教育質(zhì)量提升專項、高技能人才基地建設專項等未列入年度資金預算和事業(yè)收入未實現(xiàn)計劃共同形成的。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元

          主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)     元,增長(降低)    %,主要原因:是………。

          二、2021年部門財政撥款支出決算情況
          (一)總體情況

          2021年財政撥款支出 6240.12 萬元,其中:基本支出     4963.12萬元,項目支出 1277萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1393.97萬元,增長22.34%,主要原因:上級專項資金的撥入。與年初預算相比,2021年財政撥款支出完成年初預算的154.34 %,其中:基本支出完成年初預算的122.75 %,項目完成年初預算的200%。

          (二)具體情況

          2021年財政撥款支出6240.12萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出      萬元,國防支出      萬元,公共安全支出       萬元,教育支出4886.42萬元,科學技術(shù)支出     萬元,文化體育與傳媒支出     萬元,社會保障和就業(yè)支出910.66萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 166.39萬元,節(jié)能環(huán)保支出      萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出    萬元,農(nóng)林水支出      萬元,交通運輸支出      萬元,資源勘探信息等支出     萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出      萬元,援助其他地區(qū)支出      萬元,國土海洋氣象等支出    萬元,住房保障支出279.65萬元,糧油物資儲備支出  萬元,其他支出      萬元。

          三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

          2021年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出 9.68  萬元,其中:因公出國(境)費    萬元,公務接待費    萬元,公務用車購置及運行維護費 9.68 萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)增減 0.53 萬元,主要原因是加強公務用車管理、壓縮公務用車使用頻次。

          1. 因公出國(境)費 0 萬元,主要用于     等,參加出國(境)團組  0  個,累計 0   人次。2021年因公出國(鏡)費比年初預算數(shù)增減   0  萬元,主要原因是………。

          2.公務接待費  0  萬元,主要用于  0  等,2021年國內(nèi)公務接待累計  0  批次, 0  人。2021年公務接待費比年初預算數(shù)增減   0  萬元,主要原因是………。

          3.公務用車購置費   0 萬元,主要用于    等,當年購置公務用車0 輛。2021年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減 0 萬元,主要原因是………。

          公務用車運行維護費 9.68萬元,主要用于招生、就業(yè)、培訓 等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 3輛。2021年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)增減0.53 萬元,主要原因是加強公務用車管理、壓縮公務用車使用頻次。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 4963.12萬元,其中:人員經(jīng)費3497.74萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休人員取暖補助、助學金;日常公用經(jīng)費 1465.71 萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、培訓費、材料費、勞務費、工會經(jīng)費等。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

          本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出     萬元,比年初預算增加(減少)      萬元,增長(降低)    %,主要原因是………。

          (二)政府采購支出情況

          本部門2021年度政府采購支出總額 811.64 萬元,其中:政府采購貨物支出 471.85萬元,政府采購工程支出 339.77 萬元,政府采購服務支出     萬元。授予中小企業(yè)合同金額 811.64 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額    萬元,占政府采購支出總額的100 %。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          截至2021年12月31日,鐵嶺技師學院(遼寧工程職業(yè)學院)共有車輛 3 輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導干部用車0 輛,主要領(lǐng)導干部用車  0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車   輛,其他用車 2 輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及項目 4個,涉及資金1277 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到 100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為98分。

          通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

          下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          17.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          18.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

          19.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

          20.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

          21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

          22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

          23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

          24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

          25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

          26.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

          27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

          29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

          30.農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

          31.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

          32.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

          33.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

          34. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

          35.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          收藏本頁
          中文字幕电影亚洲精品,中文有码无码人妻视频,日本韩国欧美一区二区三区,国产超碰人人模人人爽人人添

              <acronym id="yk78c"></acronym>
                • <strong id="yk78c"><dl id="yk78c"></dl></strong>